怎么開發(fā)票和報(bào)稅?
怎么開發(fā)票和報(bào)稅?的這些知識(shí)內(nèi)容你知道嗎?青春--人的一生中最美好年歲。它是一個(gè)人的生命含苞待放的時(shí)期,生機(jī)勃發(fā)、朝氣蓬勃;它意味著進(jìn)取,意味著上升,蘊(yùn)含著巨大希望的未知數(shù)。所以就跟老師來一起看看吧。
怎么開發(fā)票和報(bào)稅?
開發(fā)票流程:
1. 插上金稅盤在電腦上,進(jìn)入開票系統(tǒng),用開票員的身份進(jìn)入;
2. 進(jìn)入后就能看到發(fā)票填開選項(xiàng),點(diǎn)擊;
3.點(diǎn)擊發(fā)票填開后,就能選擇是開增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,選擇增值稅專用發(fā)票,點(diǎn)擊確認(rèn);
4. 開始填寫開票信息,購買方的信息,及貨物應(yīng)稅勞務(wù)的名稱等,按規(guī)定填完;
5. 開票信息填完后,點(diǎn)擊右上角的打印;
6. 根據(jù)自己打印機(jī)的情況,設(shè)置邊距,將同一發(fā)票號(hào)的紙質(zhì)發(fā)票放入打印機(jī)內(nèi),點(diǎn)擊打印;
7. 打印完后如果還需要開就點(diǎn)確認(rèn)開下一張發(fā)票,開完了就點(diǎn)取消,推出系統(tǒng)就可以了;
8. 打印完后,在發(fā)票的每一聯(lián)都蓋上發(fā)票專用章,把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給對方即可.
報(bào)稅流程:
網(wǎng)上報(bào)稅操作流程分為以下幾步:
一、填寫申報(bào)表
利用"填寫申報(bào)表"功能填寫需申報(bào)的申報(bào)表.沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種,網(wǎng)上不能申報(bào);分主附表的,先填寫并保存所有附表,然后打開主表進(jìn)行編輯或直接保存,如:營業(yè)稅申報(bào).
二、正式申報(bào)
利用"正式申報(bào)"功能將已填寫并保存過的申報(bào)表正式申報(bào)到地稅征管系統(tǒng).申報(bào)表正式申報(bào)成功后,不能再進(jìn)行填寫和修改.未正式申報(bào)或正式申報(bào)失敗的申報(bào)表,其包含的稅種按未申報(bào)對待.
三、網(wǎng)上劃款
利用"網(wǎng)上劃款"功能對正式申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行開票,開票成功后,地稅局會(huì)根據(jù)開票信息進(jìn)行劃款,納稅人可在一日后通過"網(wǎng)上劃款"功能的實(shí)繳查詢獲取地稅扣款信息.
四、申報(bào)查詢、劃款查詢
正式申報(bào)及網(wǎng)上劃款結(jié)束后應(yīng)利用"申報(bào)查詢"、"劃款查詢"進(jìn)行申報(bào)查詢、劃款查詢.確保需要申報(bào)的申報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)、劃款成功.
五、打印申報(bào)表和完稅證明.
正式申報(bào)成功后,可以通過"申報(bào)查詢"功能打印出申報(bào)表(紙張為A4紙).
扣款成功后,可以到開戶銀行打印完稅憑證.
普通電子發(fā)票開票信息開錯(cuò)了能修改嗎?
不能修改.
電子發(fā)票系統(tǒng)不支持作廢操作,發(fā)生退貨、電子發(fā)票開具有誤等情況,開票人應(yīng)通過開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減,電子發(fā)票開具紅字發(fā)票,需要與對應(yīng)的物流、資金流信息一致.
因?yàn)樵鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點(diǎn),所以增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢.開具后如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等情形時(shí),應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票.
按照國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)"開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單".
開票方憑購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,先開具紅字增值稅專用發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票.
一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.
《申請單》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證.
經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"認(rèn)證相符"并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請單》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.
經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符"的,一般納稅人在填報(bào)《申請單》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.
以上整理的資料內(nèi)容,就是我們針對"怎么開發(fā)票和報(bào)稅?"這一問題的全部解答.注意,開票和報(bào)稅都是有一定聯(lián)系的.如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),沒有完成抄稅的話,我們納稅人是不可以開具發(fā)票的,所以大家一定要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成有關(guān)報(bào)稅工作.
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發(fā)票去哪里開?
開發(fā)票去哪里開
網(wǎng)址: 怎么開發(fā)票和報(bào)稅? http://m.u1s5d6.cn/newsview1195899.html
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